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  • 005452110/2017-00071
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  • 2017-05-16
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市妇女联合会部门预算基本情况说明
发布日期:2017-05-16 浏览次数: 浏览

文号: 索引号:005452110/2017-00071 发布部门:市财政局 发布日期:2017-05-16



一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市妇女联合会内设6个部室。下属一个事业单位育才幼儿园。主要职责是:坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致;负责指导市妇联机关所属事业单位及基金会、学会、协会的工作,促进妇女儿童事业的健康发展;承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作等。

(二)人员构成情况

市妇女联合会编制123人,其中:行政编制22人,事业编制101人;在职人员122人;离退休人员38人。

(三)预算年度的主要工作任务

重点做好妇女儿童事业的健康发展等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算1689.9万元,其中财政拨款收入1344.1万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1689.9万元,其中财政拨款支出1344.1万元。

2017年支出预算按用途划分:工资福利支出1001.3万元,占59.26%;商品服务支出69万元,占4.08%;对个人及家庭的补助222.8万元,占13.18%;项目支出396.8万元,占23.48%,主要项目是:妇女儿童维权经费、留守儿童关爱工程经费和“三八”、“六一”活动经费等。

四、三公经费增加变化原因说明

2017年度,市委办公室“三公”经费预算为7.08万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少2.62万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费用0万元,预算数比2016年度一样为0万元。

2、公务接待费0.28万元,预算数比2016年度减少0.02万元。减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。

3、公务用车费6.8万元,预算数比2016年度减少2.6万元。减少原因主要是压缩日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2017年,机关运行经费支出预算69万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2017年,政府采购预算安排 0 万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




相关附件:72妇联、收支增减说明、附表.xls    
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