- 发文字号
- 索引号
- 005452065/2018-00001
- 发布日期
- 2018-01-10
- 主题分类
- 2016
- 体裁分类
- 服务对象
三公经费增减变化原因说明:
2016年,市人民政府办公室“三公”经费公共预算252万元。其中:
(一)因公出国(境)费预算10万元,预算数比2015年增加10万元,增加原因是我单位在2016年预计有两次出国计划。占“三公”经费总额的7.6%。
(二)公务用车运行维护费预算220万元,预算数比2015年下降142万元。主要原因是公务用车改革后,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于办公室、法制办、经研中心等单位办理日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出工作用。占“三公”经费总额的87.3%。
(三)公务接待费预算22万元,预算数与2015年持平,占“三公”经费总额的8.7%。