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平顶山市归国华侨联合会
文号: 索引号:005452110/2019-00083 发布部门:市财政局 发布日期:2019-02-28
发布部门:市财政局 发布日期:2019-02-28 视力保护色:

平顶山市归国华侨联合会

2019年部门预算

 

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分 平顶山市归国华侨联合会部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市归国华侨联合会2019年部门预算为本级预算。市归国华侨联合会内设1个科室—办公室。编制人数总计为8人,其中:行政编制7人,驾驶员事业编制1人。在职人员7人,离退休人员4人。

二、主要职责

平顶山市侨联(市归国华侨联合会简称市侨联)主要职责是:

1、密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;加强归侨侨眷的法制教育和思想道德建设,为平顶山的改革发展稳定服务。

2、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;为全市各县(市、区)侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3、配合有关主管部门做好市人大和市政协中的归侨、侨眷代表、委员的推荐工作,为归侨侨眷人大代表、政协委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4、密切与海外侨胞及其社团的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献,为促进我市与世界各地的友好合作而努力。

5、弘扬中华优秀传统文化,开展海内外文化、学术交流,协助归侨、侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和其它社会公益事业。

6、围绕经济建设中心,广泛团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞回祖国进行经济合作和科技交流;努力为侨属企业服务;办好侨联所属企业事业。7、研究提出市侨联的工作方针、计划和发展规划,组织实施归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定,对各县(市、区)侨联工作进行指导。

7、研究侨联面临的新形势、新任务、新特点,加强侨联自身建设和干部队伍建设。

8、承担市委、市政府交办的有关事宜

第二部分 平顶山市归国华侨联合会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为131.1万元,与2018年相比,收、支总计均增加9.7万元。主要原因:结转项目支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2019年收入预算131.1万元,其中:财政拨款收入123.5万元;部门结转资金收入7.6万元

三、支出预算说明

2019年支出预算131.1万元,按用途划分为:工资福利支出94.9万元,72.4%;商品服务支出10万元,占7.6%;对个人及家庭的补助支出5.1万元,占3.9%;项目支出21.2万元,占16.1% 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算123.5万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加4.5万元,主要原因:结转项目支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

22019年一般公共预算支出年初预算为123.5万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出91.2万元;社会保障和就业(类)支出17万元;医疗卫生(类)支出8.4万元;住房保障(类)支出6.9万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出123.5万元,其中:基本支出107.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出16.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算20万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算10万元,预算数与2018年持平,没有变化,占“三公”经费总额的50%, 

(二)公务用车运行维护费预算4万元,预算数与2018年持平,没有变化。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0万元,预算数与2018年持平,是因为根据工作实际情况,预计今年不用购置公务用车。占“三公”经费总额的20%。

(三)公务接待费预算6万元,预算数与2018年持平,没有变化,占“三公”经费总额的30%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元,预算数与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元,预算数与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算安排0万元,预算数与2018年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2019年,机关运行经费支出预算9.8万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对华侨事业费和外事经费项目进行了预算绩效评价,涉及资金19万元。2019年,我单位拟组织对华侨事业费和外事经费项目进行预算绩效评价,涉及资金16.15万元。

(三)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2019年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件下载: 90侨联预算公开表.xlsx||||||||||||
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