- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2017-00111
- 发布日期
- 2017-09-27
- 主题分类
- 2016
- 体裁分类
- 服务对象
目 录
第一部分 河南平顶山市委宣传部概况
一、主要职责
中共平顶山市委宣传部内设9个科室。所属二个事业单位:平顶山市职工思想政治工作研究会,平顶山市互联网信息研究中心。中共平顶山市委对外宣传工作领导小组办公室(平顶山市政府新闻办公室)、平顶山市文化强市建设和文化体制改革工作小组办公室设在市委宣传部。平顶山市互联网信息办公室在市委宣传部领导下开展工作。
市委宣传部主要职责是:指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作;代管市社会科学界联合会;指导全市哲学社会科学规划工作。负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作;对平顶山日报社、市文广新局的工作实施方针政策的指导。宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理,联系市文广新局,代管市文学艺术界联合会。负责规划、部署全市思想政治工作。制定和实施全市对外宣传工作规划和意见,规划、协调和管理全市新闻网络建设。在市精神文明建设指导委员会领导下,负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见。按照市委的统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的关系。
市委对外宣传工作领导小组办公室的主要职责是:制定和实施全市对外宣传工作规划和意见,协调有关部门做好规划和贯彻落实工作。
市职工思想政治工作研究会的主要职责是:宏观指导、部署企业思想政治工作。负责企业思想政治工作人员专业职务资格的评定工作。
平顶山市互联网信息研究中心的主要职责是:负责网上舆情信息的监看、汇集、分析和研判工作。
平顶山市文化强市建设和文化体制改革工作小组办公室的主要职责是:研究全市文化产业发展和文化体制改革工作的有关政策、规划。负责组织、指导、协调督促全市文化强市建设和文化体制改革工作。
平顶山市互联网信息办公室的主要职责是:负责互联网信息内容,指导、协调、督促相关部门加强互联网信息内容管理。
二、部门决算单位构成
河南平顶山市委宣传部编制51名,其中:行政编制34名,事业编制13名,机关工勤事业编制4名;在职人员44人,离退休人员10人。
纳入河南平顶山市委宣传部2016年度部门决算编制范围的单位为平顶山市委宣传部。
平顶山市互联网信息研究中心、平顶山市职工思想政治工作研究会、平顶山市文化强市建设和文化体制改革工作小组办公室及平顶山市互联网信息办公室,人、财、物均不独立。
第二部分 河南平顶山市委宣传部2016年度部门决算表
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门:河南平顶山市委宣传部 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,230.66 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,441.24 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 373.29 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 93.52 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 27.75 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 26.43 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 2,230.66 | 本年支出合计 | 54 | 1,962.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 158.45 | 年末结转和结余 | 56 | 426.88 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 2,389.12 | 总计 | 58 | 2,389.12 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:河南平顶山市委宣传部 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2,230.66 | 2,230.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,655.95 | 1,655.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 1,085.52 | 1,085.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013301 | 行政运行 | 410.81 | 410.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013302 | 一般行政管理事务 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013350 | 事业运行 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 542.70 | 542.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20606 | 社会科学 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060603 | 社科基金支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 412.00 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 362.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070108 | 文化活动 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 191.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 102.53 | 102.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 74.59 | 74.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.59 | 74.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 23.67 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:河南平顶山市委宣传部 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,962.24 | 1,445.70 | 516.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,441.24 | 924.70 | 516.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 1,048.27 | 924.27 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013301 | 行政运行 | 384.60 | 384.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013302 | 一般行政管理事务 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013350 | 事业运行 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 531.71 | 531.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 392.54 | 0.00 | 392.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 392.54 | 0.00 | 392.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 373.29 | 373.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 338.64 | 338.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070108 | 文化活动 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 305.64 | 305.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 93.52 | 93.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 23.67 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:河南平顶山市委宣传部 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,230.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,441.24 | 1,441.24 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 373.29 | 373.29 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 93.52 | 93.52 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 |
|
| 54 |
|
|
| |
本年收入合计 | 25 | 2,230.66 | 本年支出合计 | 55 | 1,962.24 | 1,962.24 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 158.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 426.88 | 426.88 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 158.45 |
| 57 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
|
|
| |
| 29 |
|
| 59 |
|
|
| |
总计 | 30 | 2,389.12 | 总计 | 60 | 2,389.12 | 2,389.12 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:河南平顶山市委宣传部 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,962.24 | 1,445.70 | 516.54 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,441.24 | 924.70 | 516.54 | |
20133 | 宣传事务 | 1,048.27 | 924.27 | 124.00 | |
2013301 | 行政运行 | 384.60 | 384.60 | 0.00 | |
2013302 | 一般行政管理事务 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | |
2013350 | 事业运行 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 531.71 | 531.71 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 392.54 | 0.00 | 392.54 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 392.54 | 0.00 | 392.54 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 373.29 | 373.29 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 338.64 | 338.64 | 0.00 | |
2070108 | 文化活动 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 305.64 | 305.64 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 93.52 | 93.52 | 0.00 | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | |
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 23.67 | 23.67 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门:河南平顶山市委宣传部 | 单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 368.17 | 302 | 商品和服务支出 | 930.79 | |
30101 | 基本工资 | 86.15 | 30201 | 办公费 | 842.32 | |
30102 | 津贴补贴 | 242.66 | 30202 | 印刷费 | 1.62 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 27.75 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.61 | 30207 | 邮电费 | 1.59 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.66 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 146.73 | 30211 | 差旅费 | 10.10 | |
30301 | 离休费 | 25.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 32.32 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 15.81 | 30215 | 会议费 | 0.52 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 16.09 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.18 | |
30311 | 住房公积金 | 26.43 | 30227 | 委托业务费 | 41.40 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.02 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.67 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 31.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.14 | |
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| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
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| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
|
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
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| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
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| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
|
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
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| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
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| 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
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| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
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| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
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| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 | |
人员经费合计 | 514.90 | 公用经费合计 | 930.79 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:河南平顶山市委宣传部 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
26.74 | 0.00 | 20.29 | 0.00 | 20.29 | 6.46 | 26.74 | 0.00 | 20.29 | 0.00 | 20.29 | 6.46 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:河南平顶山市委宣传部 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
说明:河南平顶山市委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 河南平顶山市委宣传部2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2230.66万元,支出总计1962.24万元,与2015年相比,收入总计增加1271.5万元,增长132.6%;支出总计增加1167.16万元,增长146.8%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计2230.66万元,其中:财政拨款收入2230.66万元,占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1962.24万元,其中:基本支出1445.7万元,占74%;项目支出516.54万元,占26%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算2230.66万元,支出总决算1962.24万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加1271.5万元,增长132.6%;支出总计增加1167.16万元,增长146.8%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1962.24万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1271.5万元,增长146.8%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1962.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1441.24万元,占73.45%;文化体育与传媒(类)支出373.29万元,占19.02%;社会保障和就业(类)支出93.52万元,占4.77%;医疗卫生与计划生育(类)支出27.75万元,占1.41%;住房保障(类)支出26.43万元,占1.35%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1445.7万元,其中:人员经费514.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费930.79万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.74万元,支出决算为26.74万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为20.29万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为6.46万元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少19.86万元,下降42.62%,其中:因公出国(境)费支出决算与2015年相同,没有相关支出;公务用车购置及运行费支出决算减少13.16万元,下降33%;公务接待费支出决算减少0.24万元,下降3.58%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是行政单位公车改革,公务用车数量减少,严格控制公车使用范围,减少使用次数;公务接待费支出减少的主要原因是严格控制接待范围及标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算20.29万元,占75.88%;公务接待费支出决算6.46万元,占24.12%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。。
2、公务用车购置及运行费支出20.29万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出20.29万元。主要用于公务用车日常加油费、高速公路过路费、车辆维修保养及保洁费用。2016年期末,河南平顶山市委宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
3、公务接待费支出6.46万元。主要用于接待接待上级业务指导督导、工作调研、外市单位来平、新闻媒体采访等公务往来支出,包括食宿费等。2016年全年国内公务接待共44批次,340人次,外事接待数为0。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
五、三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件:平顶山市委宣传部决算公开数据.xls