- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2017-00069
- 发布日期
- 2017-09-25
- 主题分类
- 2016
- 体裁分类
- 服务对象
目 录
第一部分 平顶山仲裁委员会办公室概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 平顶山仲裁委员会办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分平顶山仲裁委员会办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山仲裁委员会办公室概况
平顶山仲裁委员会办公室于2006年6月29日经市编制委员会关于平顶山仲裁委员会办公室机构编制的通知(平编[2006]76号)号文件批准,机构规格为副处级,核定事业编制10名,实有人数10名,经费形式为自收自支管理。
- 4 -
主要职责
受理仲裁申请,负责当事人的纠纷仲裁、调解。提供其他仲裁服务。按规定收取、上缴仲裁费。
部门决算单位构成
纳入平顶山仲裁委员会办公室2016年度部门决算编制范围:本单位(单户报表)
第二部分
平顶山仲裁委员会办公室2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
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| 公开01表 | ||||
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| 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 520.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
| ||||
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
| ||||
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
| ||||
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 469.96 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
| ||||
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
| ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
| ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 |
| ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
| ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
| ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
| ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
| ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
| ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
| ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
| ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
| ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
| ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
| ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
| ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
| ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
| ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 |
| ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 |
| ||||
| 24 |
|
| 53 |
| ||||
本年收入合计 | 25 | 520.44 | 本年支出合计 | 54 | 469.96 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 55 |
| ||||
年初结转和结余 | 27 | 65.73 | 年末结转和结余 | 56 | 116.21 | ||||
| 28 |
|
| 57 |
| ||||
总计 | 29 | 586.17 | 总计 | 58 | 586.17 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||
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| 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 |
| 520.44 |
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| ||||||||
201 | 一般公共服务支出 |
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| |||||||
20101 | 人大事务 |
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| |||||||
2010101 | 行政运行 |
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| |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 |
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| |||||||
2010103 | 机关服务 |
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| |||||||
2010104 | 人大会议 |
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| |||||||
2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 |
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| |||||||
2040609 | 仲裁 |
| 520.44 |
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| |||||||
…… |
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| |||||||
…… |
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| |||||||
…… |
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| |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
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| 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 |
|
|
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| |||||||
201 | 一般公共服务支出 |
|
|
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| ||||||
20101 | 人大事务 |
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| ||||||
2010101 | 行政运行 |
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| ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 |
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| ||||||
2010103 | 机关服务 |
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| ||||||
2010104 | 人大会议 |
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| ||||||
2010105 | 人大立法 |
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| ||||||
2010106 | 人大监督 |
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| ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 |
|
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| ||||||
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 |
|
|
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| ||||||
2030609 | 仲裁 | 469.96 | 104.56 | 365.40 |
|
|
| ||||||
…… |
|
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|
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| ||||||
…… |
|
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| ||||||
…… |
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| ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
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| 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 520.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
|
|
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
| ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
| ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 469.96 | 469.96 |
| ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
| ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
| ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
| ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 |
|
|
| ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |
|
|
| ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
| ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
| ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
| ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
| ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
| ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
| ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
| ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
| ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
| ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
|
| ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
| ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
| ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
| ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
| ||||||
| 24 |
|
| 54 |
|
|
| ||||||
本年收入合计 | 25 | 520.44 | 本年支出合计 | 55 | 469.96 | 469.96 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 65.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 116.21 | 116.21 |
| ||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 |
|
| 57 |
|
|
| ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 |
|
| 58 |
|
|
| ||||||
| 29 |
|
| 59 |
|
|
| ||||||
总计 | 30 | 586.17 |
| 60 | 586.17 | 586.17 |
| ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开05表 | |||
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| 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 |
|
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| ||||
201 | 一般公共服务支出 |
|
|
| |||
20101 | 人大事务 |
|
|
| |||
2010101 | 行政运行 |
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| |||
2010102 | 一般行政管理事务 |
|
|
| |||
2010103 | 机关服务 |
|
|
| |||
2010104 | 人大会议 |
|
|
| |||
2010105 | 人大立法 |
|
|
| |||
2010106 | 人大监督 |
|
|
| |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 |
|
|
| |||
2010108 | 代表工作 |
|
|
| |||
2010109 | 人大信访工作 |
|
|
| |||
2010150 | 事业运行 |
|
|
| |||
2040609 | 仲裁 | 469.96 | 104.56 | 365.40 | |||
…… |
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|
|
| |||
…… |
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| |||
…… |
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| |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 | |||
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| 单位:万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 83.26 | 302 | 商品和服务支出 | 333.58 | |||
30101 | 基本工资 | 21.02 | 30201 | 办公费 | 29.56 | |||
30102 | 津贴补贴 | 4.55 | 30202 | 印刷费 | 10.50 | |||
30103 | 奖金 | 7.35 | 30203 | 咨询费 |
| |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 3.68 | 30204 | 手续费 |
| |||
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| |||
30107 | 绩效工资 | 37.98 | 30206 | 电费 |
| |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.68 | 30207 | 邮电费 | 3.32 | |||
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| |||
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.00 | 30211 | 差旅费 | 14.08 | |||
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| |||
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| |||
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 | 11.94 | |||
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| |||
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 | 3.20 | |||
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| |||
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| |||
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| |||
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| |||
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 68.37 | |||
30311 | 住房公积金 | 7.00 | 30227 | 委托业务费 | 62.49 | |||
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| |||
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| |||
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.74 | |||
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| |||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 123.39 | |||
|
|
| 30224 | 被装购置费 |
| |||
|
|
| 30225 | 专用燃料费 |
| |||
|
|
| 30226 | 劳务费 |
| |||
|
|
| 30227 | 委托业务费 |
| |||
|
|
| 30228 | 工会经费 |
| |||
|
|
| 30229 | 福利费 |
| |||
|
|
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| |||
|
|
| 30239 | 其他交通费用 |
| |||
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 |
| |||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| |||
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|
| 310 | 其他资本性支出 | 46.12 | |||
|
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| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |||
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|
| 31002 | 办公设备购置 | 14.18 | |||
|
|
| 31003 | 专用设备购置 |
| |||
|
|
| 31005 | 基础设施建设 |
| |||
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 17.10 | |||
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|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |||
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|
| 31008 | 物资储备 |
| |||
|
|
| 31009 | 土地补偿 |
| |||
|
|
| 31010 | 安置补助 |
| |||
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|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |||
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|
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |||
|
|
| 31013 | 公务用车购置 |
| |||
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |||
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|
| 31020 | 产权参股 |
| |||
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|
| 31099 | 其他资本性支出 | 14.84 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||
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| 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
10.50 |
|
|
| 10 | 0.5 | 6.74 |
|
|
| 6.74 |
| ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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| 公开08表 | ||||
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| 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 |
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| |||||
207 | 文化体育与传媒支出 |
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| ||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| ||||
2070701 | 资助国产影片放映 |
|
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| ||||
2070702 | 资助城市影院 |
|
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| ||||
2070703 | 资助少数民族电影译制 |
|
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|
| ||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |
|
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| ||||
208 | 社会保障和就业支出 |
|
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| ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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| ||||
…… |
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| ||||
…… |
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…… |
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…… |
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| ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分
平顶山仲裁委员会办公室
2016年度部门决算情况说明
关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计520.44万元,支出总计469.96万元,与2015年相比,收、支总计减少142.78万元,下降21.53%。
图1:收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
关于收入决算情况说明
2016年度收入合计520.44万元,其中:财政拨款收入520.44万元,占100%;事业收入0.00;经营收入0.00;其他收入0.00。
图2:收入决算
关于支出决算情况说明
2016年度支出合计469.96万元,其中:基本支出104.56万元,占22%;项目支出365.40万元,占78%;经营支出0.00。
图3:支出决算
关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算520.44万元。与2015年相比,财政拨款收入减少142.76万元,增长21.53%。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出466.96万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少199.97万元,下降29.85%。
图5:财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)
财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出469.96万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出469.96万元,占100%;。
图6:财政拨款支出决算结构
财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为520.44万元,支出决算为469.96万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因:部分组成员酬金未发放完毕留待2017年度继续执行。
关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出104.56万元,其中:人员经费90.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险等;公用经费14.30万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品劳务支出等。
关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.50万元,支出决算为6.74万元,完成预算的64%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.74万元,完成预算的67.40%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理,严格控制支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.13万元,下降64.27%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.92万元,下降42%;公务接待费支出决算减少0.5万元,下降100%。会议费减少6.67万元,下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车管理,严格控制支出。公务接待费支出减少的主要原因是遵照执行市政府的规定。会议费减少时因为2015年度河南省仲裁年会安排在平顶山举行,2016年度在其他地方举行,本年度无会议。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.74万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
因公出国(境)费支出0万元。
会议0.00万元。
出国谈判、工作磋商支出0.00万元。
境外业务培训支出支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出6.74万元。其中:
公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出6.74万元。主要用于仲裁办案、走访调查、文书送达、当面告知等。2016年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1台。
公务接待费支出0.00万元。。
关于预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。
部门决算中项目绩效自评结果。
发现的主要问题:支出预算编制不够完整,致使一些培训业务未开展。下一步改进措施:认真学习落实预算法,科学完整编制年度预算,使各项业务顺利开展,提高仲裁工作的整体水平。
关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出166.40万元,比2015年增加5.12万元,增长3.17%。
政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额46.12万元,其中:政府采购货物支出46.12万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。
国有资产占用情况。
2016年期末,平顶山仲裁委员会办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车00辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
五、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、事业单位运行经费:指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。